以风险审计为导向
发布日期:2017-12-11 00:00 来源:http://www.jstzgczj.com 点击:
2017年以来,坚持以业务经营为中心、合规审计为基础、风险审计为导向,根据“依法审计、查错纠弊,促进管理”的原则,切实履行审计工作职责。一是围绕经营目标和监管要求,制定内审工作计划,有效发挥内部审计监督检查职能;二是开展下属分支银行领导任期经济责任审计11个,对其履职尽责进行重点审计,为银行领导管好用好干部起到了参谋助手作用;三是对信息系统进行专项审计5个,为促进信息系统的安全发挥了重要保障作用;四是开展内控风险防控测评审计12个,并对2016年下半年内审检查发现问题整改情况的跟踪检查,出具审计报告27个,检查报告1个,审计金额381,296.18 万元,提出审计意见、建议56条。充分发挥了内审在制度完善和制度执行的促进作用,有效增强员工合规意识,提升银行系统的风险防控能力。